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為切實加強對“小金庫”專項治理“回頭看”工作的業(yè)務指導,確保專項治理工作取得實效,6月13日至24日,醫(yī)院對相關科室進行“小金庫”全面自查落實情況和專項治理工作的檢查。
檢查組由財務科、紀委辦(監(jiān)察室)、審計科、后勤管理科、出入院管理科、國資科負責人組成。根據《“小金庫”專項治理“回頭看”工作方案》要求,制定了檢查工作安排表和檢查清單,保障檢查工作全面開展,重點突出。本次檢查工作主要從資產處置、出租收入,會議費、勞務費、培訓費、招待費支出,發(fā)票、票據、合同真?zhèn)蔚确矫嬲归_,以管理薄弱環(huán)節(jié)和重點領域為切入點,以隨機抽查、現場調研、查看臺賬、詢問交流等形式進行,查找問題、梳理線索、壓實責任。
在檢查中,各科室高度重視、認真準備材料。檢查組對照要求逐項核查,本著實事求是,客觀公正的原則,對落實整改不到位的科室提出整改要求,并及時反饋問題,推進工作落實到位。(高蕊 文/攝 印欣/審)
檢查現場(一)
檢查現場(二)
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